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黄山市共青团黄山市委2022年部门预算
发布时间:2022-02-11 15:41:10   文章来源:办公室
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第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.共青团黄山市委2022年收支预算总表

2.共青团黄山市委2022年收入预算总表

3.共青团黄山市委2022年支出预算总表

4.共青团黄山市委2022年基本支出预算总表

5.共青团黄山市委2022年项目支出表

6.共青团黄山市委2022年财政拨款收支预算总表

7.共青团黄山市委2022年一般公共预算支出表

8.共青团黄山市委2022年一般公共预算基本支出表

9.共青团黄山市委2022年政府性基金预算支出表

10.共青团黄山市委2022年国有资本经营预算支出表

11.共青团黄山市委2022年政府采购预算支出表

12.共青团黄山市委2022年政府购买服务预算支出表

13.共青团黄山市委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.共青团黄山市委2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、主要职责

根据《关于印发共青团黄山市委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山市市团市委主要职责是:

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为黄山市社会发展和经济建设服务。

(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设和管理。

(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动,青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全市青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

共青团黄山市委2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

共青团黄山市委本级

参照公务员法管理的事业单位

独立核算

共青团黄山市委由机关本级1个预算单位组成,内设4个职能部(室):办公室、组织宣传部(市直机关团委)、青年发展部(联络部)、学校与权益部(少年先锋队黄山市工作委员会办公室),截至20211231日,共青团黄山市委本级实有在职人员9人。

三、2022年度主要工作任务

团市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及省、市党代会精神,围绕打造青春活力之城、建设青年友好型城市战略部署,深化构建“三力一度两保障”工作格局,重点抓好“思政引领、服务大局、服务青年、改革强基、从严治团”五个维度工作实效,突出以点带面,不断提升青年覆盖率、活跃度和获得感,聚力“五个之城”建设,彰显青春担当作为,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)找准“切入点”,坚持思想引领,筑牢青年思想根基。一是深耕主业责任田。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入开展“青年大学习”“青马工程”,加强“青年讲师团”队伍建设,持续发挥理论武装“轻骑兵”作用,扎实推进网上主题团课学习,不断扩大“青年大学习”“红领巾爱学习”覆盖面和参学率,在全省保持先进位次。二是展播时代好声音。围绕建团100周年等重要时间节点,开展系列主题团日活动,打造青年文化产品。以学习贯彻十九届六中全会为主线,开展“学全会精神、话青春担当”系列宣讲视频展播。开展“两红两优”“青年五四奖章”等评选活动,发挥榜样示范引领作用。三是刷新网媒传播率。推进微信、抖音、B站等新媒体平台一体化运营,进一步创新媒介载体的表现形式,制作推广一批青少年喜闻乐见的正能量青少年网络文化产品,让主旋律唱响网络空间。

(二)开拓“创新点”,坚持服务大局,营造青春活力氛围一是释放青春活力,深化创意黄山 青春young活动品牌。树立国际视野、现代思维,围绕“青年友好型城市”建设,开展“创意黄山 青春young主题季系列活动,以青年主题沙龙、青年创意市集、青年创业访谈等形式,依托青企协、驻外联络站、青年创意(黄山)联盟等载体,引领广大青年在“五个之城”建设中施展才华、展现作为。二是激发创业动能,推动迎客松英才计划专项实施出台青年创意创新创业人才专项实施政策,细化实施细则,吸引更多青年人才在黄创意创新创业。举办“第五届黄山青年创客大赛”,发掘一批青年创意创新创业项目,会同相关部门围绕科技创新实施“攀登计划”,围绕乡村振兴实施“头雁计划”,围绕大学生创业实施“青松创计划”。选树一批青年创意创新创业示范基地,举办第二届“家燕归巢”黄山籍青年学子家乡行等活动,持续推动创业就业服务体系建设。三是引领岗位建功,深化拓展青春建功行动。加强典型选树,编写《黄山青年创意创新创业青春故事汇》,开展“青年文明号”“青年岗位能手”“新时代好青年”等创建评选活动,拓展“五青”志愿服务品牌内涵,持续引导青年在乡村振兴、文明创建、生态环保、社会治理等中心重点工作中当先锋做表率。聚焦“新农人”建设,举办“电商助农”特色季、“村村都有好青年”选培活动,助力乡村振兴。

(三)抓好“着力点”,坚持服务青年落实青年发展规划。一是加大中长期青年发展规划落实力度。以贯彻落实中长期青年发展规划为统揽,发挥青年工作联席会议机制统筹协调作用,聚焦青年学业就业、职业发展、身心健康、婚恋交友、子女教育等方面,坚持不懈为青年做好事、办实事、解难事,助推城市提升青年友好度。二是扎实做好青少年权益维护和预青工作持续推进全域“双零社区(村)”创建,提升12355青少年服务台、青少年维权岗的社会资源整合能力,常态化开展青少年思想政治教育、法治宣传教育、毒品预防教育以及安全自护教育等活动,不断深化“希望工程”“心灵护航工程”“情暖童心工程”,为困难青少年群体提供切实服务。三是进一步建好用好“青年之家”。依托各类实体空间和“青年之家”云平台,探索承接青少年社会服务项目,推动运行机制、模式规范化,服务队伍、对象扩大化,努力打造联系凝聚青年的团属阵地。

(四)明确“落脚点”,坚持改革强基抓好基层组织建设一是深化共青团体制机制改革。加强“一专一站两联”工作,巩固落实县级团组织负责人常态列席同级党委会规定。持续推动学校共青团改革,加强团教协作,巩固学校党建带团建队建机制。扩大青联学联改革成果。二是坚定不移推动共青团改革向县域基层延伸。总结试点经验,以共青团在县域强化政治功能、形成社会功能为基本目标,持续推进基层团组织规范化建设。结合全市村和社区“两委”换届,圆满完成村和社区团组织换届工作。三是推动社会领域团建高质量发展。加大对非公组织、青年社会组织、互联网行业等领域和新兴青年群体的组织及工作覆盖,加强对新兴领域青年的联络和服务。四是扎实履行“全团带队”职责。纵深推进《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》落实,不断完善新时代少先队工作体制机制,深化“红领巾奖章”争章活动,实施分批入队,加快建设少先队员阶梯式成长激励体系,加强少先队辅导员队伍和校外少先队组织建设,办好“红领巾之声”栏目、少先队名师工作室。

(五)把握“关键点”,坚持从严治团,着力锤炼过硬团风一是加强共青团系统党建和党风廉政建设。以党的政治建设为统揽,压紧压实全面从严治党暨党建主体责任,巩固党史学习教育成果。进一步加强机关党支部规范化标准化建设,严肃党内政治生活,持续推动“青春党建”。二是推进新时代团员先进性建设。落实团员教育管理工作条例,突出政治性标准和先进性要求,做好团员发展工作,严格入团标准和程序。加强“学社衔接”工作,坚持做好团员持续管理。三是加强团干部队伍作风建设抓好全市团干部队伍理想信念教育、作风转变、专业素质和专业能力提高,着力强化团干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,打造风雨兼程、勇往直前的黄山青年“梦之队”,为建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市汇聚青春力量。

 

第二部分   2022年部门预算表

共青团黄山市委2022年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.共青团黄山市委2022年部门收支总表(附表1



2.共青团黄山市委2022年部门收入总表(附表2


3.共青团黄山市委2022年部门支出总表(附表3


4.共青团黄山市委2022年部门财政拨款收支总表(附表4



5.共青团黄山市委2022年部门一般公共预算支出表(附表5


6.共青团黄山市委2022年部门一般公共预算基本支出表(附表6


7.共青团黄山市委2022年部门政府性基金预算支出表(附表7


8.共青团黄山市委2022年部门国有资本经营预算支出表(附表8


9.共青团黄山市委2022年基本支出总表(附表9


10.共青团黄山市委2022年部门项目支出表(附表10


11.共青团黄山市委2022年部门政府采购支出表(附表11


12.共青团黄山市委2022年部门政府购买服务支出表(附表12


13.共青团黄山市委2022年部门预算项目绩效目标表(附表13






14.共青团黄山市委(附表14)

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,共青团黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团黄山市委2022年收支总预算222.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2022年收入预算情况说明

共青团黄山市委2022年收入预算222.91万元,其中:一般公共预算拨款收入222.91万元,占100.00%,比2021年预算减少17.19万元,减少7.15%减少原因主要是编制2022年度预算时机关实有人员为8

、关于2022年支出预算情况说明

共青团黄山市委2022年支出预算222.91万元,比2021年预算减少17.19万元,减少7.15%,减少原因主要是编制2022年度预算时实有人员为8人。其中,基本支出133.49万元,占59.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出89.42万元,占40.11%,主要用于保障机关开展组织宣传、青少年发展与权益维护工作。

四、关于2022财政拨款收支预算总体情况说明

共青团黄山市委2022年财政拨款收支预算222.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款222.91万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出207.60万元,占86.38%社会保障和就业支出14.85万元,占6.19%;卫生健康支出5.57万元,占2.32%;住房保障支出12.27万元,占5.11%

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团黄山市委2022年一般公共预算拨款240.07万元,比2021年预算拨款增加20.25万元,增长9.21%,主要原因:一是职工工资等人员保障经费保障标准提高;二是项目经费增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

共青团黄山市委2022年一般公共服务支出207.38万元,占93.13%住房保障支出15.32万元,占6.87%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算7.92万元,为新增款项

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算109.86万元,因科目录入口径发生变化,为今年新增科目

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算69.42万元,比2021预算增加11万元,减少18.33%减少原因主要是科目录入口径发生变化

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算20.00万元,2021年预算减少15.00万元减少75%,减少原因主要是科目录入口径发生变化。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算4.0万元,2021年预算减少0.5万元减少11.11%,主要原因是编制2022预算时委实有党员8人,较2021年少1

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算10.81万元,比2021年预算减少1.46万元,减少11.40%减少原因主要是编制2022年度预算时实有人员为8

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算4.51万元,为今年新增科目

、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

共青团黄山市委2022年一般公共预算基本支出146.65万元,其中:工资福利支出117.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出15.53万元,主要包括:办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元,全部是奖励金。

、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

共青团黄山市委2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团黄山市委2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

共青团黄山市委2022年预算共安排项目支出89.42万元,比2021年预算增加(减少)4.00万元,下降4.28%,下降原因主要是减少了团代会项目。主要包括:本年财政拨款安排89.42万元(其中,一般公共预算拨款安排89.42万元)

十、关于2022年政府采购支出表的说明

共青团黄山市委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

共青团黄山市委2022年预算安排政府购买服务支出18.4万元,比2021年预算增加6.4万元,增长53.33%,增长原因主要是新增黄山交通旅游广播战略合作项目和黄山市12355青少年服务台心理咨询热线项目。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2022年,共青团黄山市委机关本级三公经费支出预算0.95万元,2021预算持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出0.95万元。支出预算0.95万元,2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年持平。

、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“中长期青年发展规划项目。

1)项目概述。团市委推进中长期青年发展规划落实工作经费,主要包括有关工作办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。保障中长期青年发展规划有序有效落实

2)立项依据。中共黄山市委、黄山市人民政府关于印发《黄山市贯彻落实(安徽省中长期青年发展规划(2018- 2025 年)〉实施方案》的通知

3实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202211-20221231日。

4)项目内容。团市委机关开展推进中长期青年发展规划落实各项工作,支出经费包括:办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出

5)年度预算安排。财政拨款预算20.00万元,其中:办公费7.00万元,印刷费1.00万元,劳务费1.00万元,委托业务费5.00万元,其他商品和服务支出等经费支出6.00万元。

6)绩效目标和指标。保障中长期青年发展规划有序有效落实服务青少年成长发展


2.“青少年发展与权益维护项目

1)项目概述。团市委机关青少年发展与权益维护工作经费,主要包括有关工作办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出等经费支出。保障团市委机关各部室有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

2)立项依据。保障团市委有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

3实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202211-20221231日。

4)项目内容。团市委机关开展青少年发展与权益维护日常工作,支出经费包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算20.00万元,其中:办公费7.00万元,印刷费2.10万元,差旅费1.00万元,会议费0.40万元,培训费4.00万元,公务接待0.50万元、其他交通费用1.00万元,其他商品和服务支出等经费支出8.00万元。

6)绩效目标和指标。确保团市委青少年发展与权益维护工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。


3.“组织宣传工作项目

1)项目概述。团市委机关组织宣传工作经费,主要包括有关工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、基他商品和服务支出等经费支出。保障团市委机关各部室有序开展组织宣传日常工作。

2)立项依据。保障团市委有序开展组织宣传日常工作。

3实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202211-20221231日。

4)项目内容。团市委机关开展组织宣传日常工作,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、基他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算34.42万元,其中:办公费10.37万元,印刷费2.00万元,邮电费1.00万元,差旅费2.00万元,会议费0.60万元,培训费3.00万元,公务接待费0.45万元,劳务费1.00万元,委托业务费2.00万元,其他交通费1.00万元,其他商品和服务支出11.00万元。

6)绩效目标和指标。确保团市委组织宣传工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。


4.“黄山市青年五四奖章评选项目

1)项目概述。黄山市青年五四奖章评选经费,主要包括商品和服务支出费。保障黄山市青年五四奖章评选表彰工作

2)立项依据。“中国青年五四奖章”评选表彰办法(试行)》(中青办联发〔20102号)由共青团中央办公厅、全国青联秘书处于2010317日印发。要求全国各省、自治区、直辖市团委、青联参照执行,旨在树立政治进步、品德高尚、贡献突出的优秀青年典型,集中反映当代青年的精神品格和价值追求。

3实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202231-2022630日。

4)项目内容。开展黄山市青年五四奖章评选表彰工作,支出经费全部为商品和服务支出费。

5)年度预算安排。财政拨款预算3.00万元,全部为商品和服务支出费。

6)绩效目标和指标。开展黄山市青年五四奖章、“两红两优”等先进青年集体和个人评选表彰。选树青年榜样,经常性举办好青年事迹分享会,用身边榜样教育身边人。


5.“少先队黄山市代表大会项目

1)项目概述。少先队黄山市代表大会经费,主要包括筹办少先队黄山市第五次代表大会办公费、印刷费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。保障少先队黄山市第五次代表大会顺利召开

2)立项依据。少先队黄山市第四次代表大会2017年召开。《共青团中央教育部全国少工委关于印发〈少先队改革方案〉的通知》(中青联发〔20173号)明确:全国和省级、地市级少代会每五年召开一次。

3实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202271-20221231日。

4)项目内容。筹办少先队黄山市第五次代表大会,支出经费包括:办公费、印刷费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算8.00万元,其中:办公费1.00万元,印刷费2.00万元,会议费2.00万元,委托业务费1.00万元,其他商品和服务支出2.00万元。

6)绩效目标和指标。确保少先队黄山市第五次代表大会顺利召开。



(二)机关运行经费

2022年共青团黄山市委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.53万元,比2021减少2.26万元,下降12.70%下降主要原因是编制2022年度预算时机关实有人员为8,车改补贴和工会经费相应下降机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)政府采购情况

共青团黄山市委2022单位采购均在政府采购限额标准以下。

(四)政府购买服务情况

共青团黄山市委2022年(各)单位政府购买服务预算总额18.40万元,购买方式有业务委托、战略合作等,购买时间为202211-20221231日。

)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,共青团黄山市委固定资产总金额32.36万元,较上年不变,其中,通用设备26.17万元、专用设备0.13万元、其他资产6.06万元。

截至2021年1231日,单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算安排购置车辆0

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)绩效目标设置情况

共青团黄山市委20225个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款89.42万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1.收支总表附件2.收入总表附件3.支出总表、附件4.财拨总表附件5.一般预算支出、附件6.一般预算基本支出附件7.政府性基金附件8.国有资本经营附件9.基本支出附件10.项目支出附件11采购预算表附件12购买服务表附件13项目绩效目标表附件14三公经费